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Date: Thu, 24 Oct 2024 12:28:28 -0300
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Subject: =?UTF-8?Q?Re=3A_Nueva_casu=C3=ADstica_a_ser_implementada_contableme?=
 =?UTF-8?Q?nte?=
To: "Quintanilla, Maria Victoria" <mariavictoriaquintan@kpmg.com>
Cc: "Casas, Gaston S" <gcasas@KPMG.COM>,
 =?UTF-8?Q?Juan_Mateu_-_V=C3=ADa_Disegno?= <jmateu@viadisegno.com>
References: <AM0P138MB0200C7F6D1B1EF47DA9B151BB74D2@AM0P138MB0200.EURP138.PROD.OUTLOOK.COM>
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Content-Language: es-ES
From: Intendencia Via Disegno <intendencia@viadisegno.com>
In-Reply-To: <AM0P138MB0200F4948DC1D22C2303B05EB74E2@AM0P138MB0200.EURP138.PROD.OUTLOOK.COM>

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Hola Victoria:

Si, me parecen bien ambas.  Pero lo hacemos con la que te parezca mejor 
a vos.

Confirmame cuál, y arranco a contabilizar a ver si le encuentro algún 
problema en la practica.

Gracias y saludos,

*Guillermo Morán*
*Administración
*
*Via Disegno - **Tel: *+598 2682 85 90 Int.131
*Dirección:*Ruta 101 Km 19.500


El 24/10/2024 a las 12:05, Quintanilla, Maria Victoria escribió:
>
> Hola Guillermo,
>
> Se me ocurren dos opciones:
>
>  1. Crear una cuenta contable de pasivo “Tarjeta de crédito VISA
>     ITAU”  ahí deberían de verse contabilizas todas las facturas que
>     se van comprando con la visa.   Y cuando vayas a contabilizar el
>     pago esa cuenta debe quedar en cero. Los asientos serian así:
>
> *Asiento para registrar las facturas de gastos:*
>
> _____________________________
>
> GASTOS
>
> IVA COMPRAS
>
> PROVEEDOR XX
>
> ______________________________
>
> *Asiento para registrar el pago de esas facturas con la tarjeta de 
> crédito:*
>
> _______________________________
>
>                PROVEEDOR XX
>
> “Tarjeta de crédito VISA ITAU”
>
> _________________________________
>
> *Asiento para reflejar el pago de la tarjeta en el banco:*
>
> _________________________________
>
>                “Tarjeta de crédito VISA ITAU”
>
> Banco ITAU
>
> ___________________________________
>
>  2. Y la segunda opción es no crear cuanta contable y usar la cuenta
>     de acreedors varios que ya está como proveedor en Nodum.  Con esta
>     opción seria enviar todas las facturas de gastos a esa cuenta de
>     proveedor de “Acreedores Varios”  y luego sacarlos de ahí contra
>     la cuenta banco cuando se pague la tarjeta.  La ventaja que le veo
>     a esto es que la cuenta “Acreedores Varios”  esta “sucia” tienen
>     movimientos de antes y eso puede entorpecer el uso.
>
> Los asientos en este caso serian así:
>
> *Asiento para reflejar el gasto:*
>
> _____________________________
>
> GASTOS
>
> IVA COMPRAS
>
> Proveedor “acreedores varios”
>
> ______________________________
>
> *Asiento para reflejar el pago de la tarjeta en el banco:*
>
> _________________________________
>
> Proveedor “acreedores varios”
>
> Banco ITAU
>
> ___________________________________
>
> Coméntame si te parece viable alguna de estas dos opciones, sino 
> seguimos pensando otra opción.
>
> Saludos
>
> *From:* Intendencia Via Disegno <intendencia@viadisegno.com>
> *Sent:* miércoles, 23 de octubre de 2024 17:26
> *To:* Quintanilla, Maria Victoria <mariavictoriaquintan@kpmg.com>
> *Cc:* Casas, Gaston S <gcasas@KPMG.COM>; Juan Mateu - Vía Disegno 
> <jmateu@viadisegno.com>
> *Subject:* [EXTERNAL] Nueva casuística a ser implementada contablemente
>
> *CAUTION: *This Email is from an EXTERNAL source. Ensure you trust 
> this sender before clicking on any links or attachments.
>
> Buenas tardes Victoria:
>
> Se presenta una situación nueva, y puede que perdure en el tiempo.  
> Juan Mateu, por intermedio del personal de mantenimiento de Via 
> Disegno, está haciendo compras en plaza por gastos de Via Disegno, y 
> está pagando con una tarjeta de crédito del Banco Itau, por la cual 
> tengo acceso online para consultas de movimientos.  Tengo que 
> contabilizar comprobantes de gastos de plaza pagos con dicha tarjeta 
> de crédito.  Dichos comprobantes son facturas contado de compra 
> comunes y silvestres, con número de RUT, nombre de proveedor, etc.
>
> Tenemos que ver la manera de contabilizar estos gastos y que quede una 
> cuenta pendiente a pagar por la suma de todo eso, cuyo pago se 
> contabilizará una vez al mes, cuando se pague la tarjeta de crédito.  
> Entiendo que la situación es similar a lo que ocurre con los gastos de 
> gira de los vendedores de distribución, que se contabilizan a una 
> cuenta de proveedor particular, y al final se registra el pago general 
> por la suma de todos los gastos registrados.
>
> Te dejo planteada la consulta y quedo a la espera de instrucciones 
> para empezar a contabilizar esos gastos.
>
> Gracias y saludos,
>
> *Guillermo Morán*
>
> *Administración*
>
> *Via Disegno - *
>
> *Tel: *+598 2682 85 90 Int.131
>
> *Dirección:*Ruta 101 Km 19.500
>
> ***********************************************************************
> The information in this e-mail is confidential and may be legally 
> privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this 
> e-mail by anyone else is unauthorized. If you have received this 
> communication in error, please address with the subject heading 
> "Received in error," send to the original sender , then delete the 
> e-mail and destroy any copies of it. If you are not the intended 
> recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken 
> or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be 
> unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject 
> to the terms and conditions expressed in the governing KPMG client 
> engagement letter. Opinions, conclusions and other information in this 
> e-mail and any attachments that do not relate to the official business 
> of the member firm are neither given nor endorsed by it.
>
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> ***********************************************************************
-- 

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Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <p>Hola Victoria:<br>
    </p>
    <p>Si, me parecen bien ambas.  Pero lo hacemos con la que te parezca
      mejor a vos.<br>
    </p>
    <p>Confirmame cuál, y arranco a contabilizar a ver si le encuentro
      algún problema en la practica.<br>
    </p>
    <p>Gracias y saludos,</p>
    <div class="moz-signature"><font size="-1"><b><font face="Verdana"
            color="#333399">Guillermo Morán</font></b></font>
      <div class="moz-signature"><font size="-1"><b><font face="Verdana"
              color="#333399">Administración<br>
            </font></b></font></div>
      <div class="moz-signature"><font size="-1"><b><font face="Verdana"
              color="#333399">Via Disegno - </font></b><font
            class="moz-signature"><font size="-1"><b><font
                  face="Verdana" color="#333399">Tel: </font></b><font
                face="Verdana" color="#333399">+598 2682 85 90 Int.131</font></font></font></font></div>
      <font size="-1"><font class="moz-signature">
          <div class="moz-signature"><font size="-1"><b><font
                  face="Verdana" color="#333399">Dirección:</font></b><font
                face="Verdana" color="#333399"> Ruta 101 Km 19.500</font></font></div>
        </font></font></div>
    <p></p>
    <p><br>
    </p>
    <div class="moz-cite-prefix">El 24/10/2024 a las 12:05, Quintanilla,
      Maria Victoria escribió:<br>
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:AM0P138MB0200F4948DC1D22C2303B05EB74E2@AM0P138MB0200.EURP138.PROD.OUTLOOK.COM">
      <meta name="Generator"
        content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
      <div class="WordSection1">
        <p class="MsoNormal"><span>Hola Guillermo,</span></p>
        <p class="MsoNormal"><span> </span></p>
        <p class="MsoNormal"><span>Se me ocurren dos opciones:</span></p>
        <p class="MsoNormal"><span> </span></p>
        <ol start="1" type="1">
          <li class="MsoListParagraph"><span>Crear una cuenta contable
              de pasivo “Tarjeta de crédito VISA ITAU”  ahí deberían de
              verse contabilizas todas las facturas que se van comprando
              con la visa.   Y cuando vayas a contabilizar el pago esa
              cuenta debe quedar en cero. Los asientos serian así:</span></li>
        </ol>
        <p class="MsoListParagraph"><span> </span></p>
        <p class="MsoListParagraph"><b><span>Asiento para registrar las
              facturas de gastos:</span></b></p>
        <p class="MsoListParagraph"><span>_____________________________</span></p>
        <p class="MsoListParagraph"><span>GASTOS</span></p>
        <p class="MsoListParagraph"><span>IVA COMPRAS </span></p>
        <p class="MsoListParagraph"><span>                            
            PROVEEDOR XX</span></p>
        <p class="MsoListParagraph"><span>______________________________</span></p>
        <p class="MsoListParagraph"><span> </span></p>
        <p class="MsoNormal"><span>               <b>Asiento para
              registrar el pago de esas facturas con la tarjeta de
              crédito:</b></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span>_______________________________</span></p>
        <p class="MsoNormal"><span>               PROVEEDOR XX</span></p>
        <p class="MsoNormal"><span>                                           
            “Tarjeta de crédito VISA ITAU”</span></p>
        <p class="MsoNormal"><span>              
            _________________________________</span></p>
        <p class="MsoNormal"><span> </span></p>
        <p class="MsoNormal"><span>               <b>Asiento para
              reflejar el pago de la tarjeta en el banco:</b></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span>              
            _________________________________</span></p>
        <p class="MsoNormal"><span>               “Tarjeta de crédito
            VISA ITAU”</span></p>
        <p class="MsoNormal"><span>                                                          
            Banco ITAU
          </span></p>
        <p class="MsoNormal"><span>              
            ___________________________________</span></p>
        <p class="MsoNormal"><span> </span></p>
        <p class="MsoNormal"><span> </span></p>
        <ol start="2" type="1">
          <li class="MsoListParagraph"><span>Y la segunda opción es no
              crear cuanta contable y usar la cuenta de acreedors varios
              que ya está como proveedor en Nodum.  Con esta opción
              seria enviar todas las facturas de gastos a esa cuenta de
              proveedor de “Acreedores Varios”  y luego sacarlos de ahí
              contra la cuenta banco cuando se pague la tarjeta.  La
              ventaja que le veo a esto es que la cuenta “Acreedores
              Varios”  esta “sucia” tienen movimientos de antes y eso
              puede entorpecer el uso. </span></li>
        </ol>
        <p class="MsoListParagraph"><span>Los asientos en este caso
            serian así:</span></p>
        <p class="MsoListParagraph"><b><span>Asiento para reflejar el
              gasto:</span></b></p>
        <p class="MsoListParagraph"><span>_____________________________</span></p>
        <p class="MsoListParagraph"><span>GASTOS</span></p>
        <p class="MsoListParagraph"><span>IVA COMPRAS </span></p>
        <p class="MsoListParagraph"><span>                            
            Proveedor “acreedores varios”</span></p>
        <p class="MsoListParagraph"><span>______________________________</span></p>
        <p class="MsoNormal"><span>               </span></p>
        <p class="MsoNormal"><span>               <b>Asiento para
              reflejar el pago de la tarjeta en el banco:</b></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span>              
            _________________________________</span></p>
        <p class="MsoNormal"><span>               </span>
          <span>Proveedor “acreedores varios”</span><span></span></p>
        <p class="MsoNormal"><span>                                                          
            Banco ITAU
          </span></p>
        <p class="MsoNormal"><span>              
            ___________________________________</span></p>
        <p class="MsoNormal"><span> </span></p>
        <p class="MsoNormal"><span>Coméntame si te parece viable alguna
            de estas dos opciones, sino seguimos pensando otra opción.</span></p>
        <p class="MsoNormal"><span> </span></p>
        <p class="MsoNormal"><span> </span></p>
        <p class="MsoNormal"><span>Saludos </span></p>
        <p class="MsoListParagraph"><span> </span></p>
        <p class="MsoListParagraph"><span> </span></p>
        <div>
          <div>
            <p class="MsoNormal"><b>From:</b> Intendencia Via Disegno
              <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:intendencia@viadisegno.com">&lt;intendencia@viadisegno.com&gt;</a>
              <br>
              <b>Sent:</b> miércoles, 23 de octubre de 2024 17:26<br>
              <b>To:</b> Quintanilla, Maria Victoria
              <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:mariavictoriaquintan@kpmg.com">&lt;mariavictoriaquintan@kpmg.com&gt;</a><br>
              <b>Cc:</b> Casas, Gaston S <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:gcasas@KPMG.COM">&lt;gcasas@KPMG.COM&gt;</a>; Juan
              Mateu - Vía Disegno <a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:jmateu@viadisegno.com">&lt;jmateu@viadisegno.com&gt;</a><br>
              <b>Subject:</b> [EXTERNAL] Nueva casuística a ser
              implementada contablemente</p>
          </div>
        </div>
        <p class="MsoNormal"> </p>
        <div>
          <div>
            <table class="MsoNormalTable">
              <tbody>
                <tr>
                  <td width="100%">
                    <p class="MsoNormal"><b><span>CAUTION:
                        </span></b>This Email is from an EXTERNAL
                      source. Ensure you trust this sender before
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                  </td>
                </tr>
              </tbody>
            </table>
          </div>
          <p class="MsoNormal"> </p>
        </div>
        <p>Buenas tardes Victoria:  </p>
        <p>Se presenta una situación nueva, y puede que perdure en el
          tiempo.  Juan Mateu, por intermedio del personal de
          mantenimiento de Via Disegno, está haciendo compras en plaza
          por gastos de Via Disegno, y está pagando con una tarjeta de
          crédito del Banco Itau, por la cual tengo acceso online para
          consultas de movimientos.  Tengo que contabilizar comprobantes
          de gastos de plaza pagos con dicha tarjeta de crédito.  Dichos
          comprobantes son facturas contado de compra comunes y
          silvestres, con número de RUT, nombre de proveedor, etc.</p>
        <p>Tenemos que ver la manera de contabilizar estos gastos y que
          quede una cuenta pendiente a pagar por la suma de todo eso,
          cuyo pago se contabilizará una vez al mes, cuando se pague la
          tarjeta de crédito.  Entiendo que la situación es similar a lo
          que ocurre con los gastos de gira de los vendedores de
          distribución, que se contabilizan a una cuenta de proveedor
          particular, y al final se registra el pago general por la suma
          de todos los gastos registrados.</p>
        <p>Te dejo planteada la consulta y quedo a la espera de
          instrucciones para empezar a contabilizar esos gastos. 
        </p>
        <p>Gracias y saludos, </p>
        <div>
          <div>
            <p class="MsoNormal"><b><span>Guillermo Morán</span></b>
            </p>
            <div>
              <p class="MsoNormal"><b><span>Administración</span></b></p>
            </div>
            <div>
              <p class="MsoNormal"><b><span>Via Disegno -
                  </span></b><span></span></p>
              <div>
                <p class="MsoNormal"><b><span>Tel:
                    </span></b><span>+598 2682 85 90 Int.131</span></p>
              </div>
              <div>
                <div>
                  <p class="MsoNormal"><b><span>Dirección:</span></b><span>
                      Ruta 101 Km 19.500</span><span></span></p>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div>
***********************************************************************<br>
        The information in this e-mail is confidential and may be
        legally privileged. It is intended solely for the addressee.
        Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you
        have received this communication in error, please address with
        the subject heading "Received in error," send to the original
        sender , then delete the e-mail and destroy any copies of it. If
        you are not the intended recipient, any disclosure, copying,
        distribution or any action taken or omitted to be taken in
        reliance on it, is prohibited and may be unlawful. Any opinions
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        This email is being sent out by KPMG International on behalf of
        the local KPMG member firm providing services to you. KPMG
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        <br>
        This footnote also confirms that this e-mail message has been
        swept by AntiVirus software.<br>
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      </div>
    </blockquote>
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